Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 15.02.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Mäso Melek s.t.o., 95201 Melek 231 |
Uhradená suma s DPH: | 184,75 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201801008_5a7191f1f0143.pdf |
Číslo faktúry: | 8100000039 |