Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 02.08.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 93,72 |
Predmet: | Práca, dopravné |
Faktúra PDF: | 201806065_5b4709228d9b8.pdf |
Číslo faktúry: | 801221 |