Späť na zoznam
Dátum úhrady:02.08.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra
Uhradená suma s DPH:93,72
Predmet:Práca, dopravné
Faktúra PDF:201806065_5b4709228d9b8.pdf
Číslo faktúry:801221