Späť na zoznam
Dátum úhrady:02.08.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra
Uhradená suma s DPH:18,91
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:201806050_5b3b17aa2336d.pdf
Číslo faktúry:801119