Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 02.08.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 18,91 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201806050_5b3b17aa2336d.pdf |
Číslo faktúry: | 801119 |