Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 06.08.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | DANA K s.r.o., 95192 Lovce 210 |
Uhradená suma s DPH: | 267,70 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201806045_5b3b15c8b9d50.pdf |
Číslo faktúry: | 1800542 |