Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 04.07.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 544,05 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201806036_5b31edda89c90.pdf |
Číslo faktúry: | 30101210 |