Späť na zoznam
Dátum úhrady:30.07.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:CHROME s.r.o., Podzámska 3 94901 Nitra
Uhradená suma s DPH:186,37
Predmet:Materiál, práca
Faktúra PDF:201806029_5b31eb8341602.pdf
Číslo faktúry:20181142