Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 06.08.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Karol Červený - KAMA, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 299,38 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201806019_5b2a0cf144418.pdf |
Číslo faktúry: | 132018 |