Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 02.08.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
Uhradená suma s DPH: | 2337,80 |
Predmet: | Materiál, práca, cestovné |
Faktúra PDF: | 201805084_5b20f75bad299.pdf |
Číslo faktúry: | 1805001459 |