Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 02.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
| Uhradená suma s DPH: | 2337,80 |
| Predmet: | Materiál, práca, cestovné |
| Faktúra PDF: | 201805084_5b20f75bad299.pdf |
| Číslo faktúry: | 1805001459 |
