Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 13.06.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 91,20 |
Predmet: | Hardverové práce, cestovné |
Faktúra PDF: | 201805068_5b18d5d602989.pdf |
Číslo faktúry: | 101805094 |