Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 23.07.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | MAGRATEA s.r.o., Polní 1631, 69603 Dubňany |
Uhradená suma s DPH: | 270,12 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201805060_5b18d302ec059.pdf |
Číslo faktúry: | 190101468 |