Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 18.07.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Agroservis-Západ s.r.o., Hadovská 6, 94501 Komárno |
Uhradená suma s DPH: | 321,40 |
Predmet: | Materiál, práca, cestovné |
Faktúra PDF: | 201805057_5b11343c07dec.pdf |
Číslo faktúry: | 223180113 |