Späť na zoznam
Dátum úhrady:31.05.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:78,73
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:201805050_5b113162c8c99.pdf
Číslo faktúry:182011899