Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 31.05.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 78,73 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201805050_5b113162c8c99.pdf |
Číslo faktúry: | 182011899 |