Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 31.05.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 78,73 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201805050_5b113162c8c99.pdf |
| Číslo faktúry: | 182011899 |
