Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 14.05.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Maslen s.r.o., pobočka Nitra, 97632 Badín 655 |
| Uhradená suma s DPH: | 3414,16 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201805018_5b03e1b643d94.pdf |
| Číslo faktúry: | 1108180604 |
