Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 09.05.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 330,91 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201801053_5a85398f9127d.pdf |
Číslo faktúry: | 900176 |