Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 29.05.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | PERI spol. s r.o., Šamorínska 18, 90301 Senec |
Uhradená suma s DPH: | 480,00 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 201804083_5afd35fbbed57.pdf |
Číslo faktúry: | 37602485 |