Späť na zoznam
Dátum úhrady:09.05.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra
Uhradená suma s DPH:102,78
Predmet:Práca, dopravné
Faktúra PDF:201801050_5a853882e0ba2.pdf
Číslo faktúry:800112