Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 09.05.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 102,78 |
Predmet: | Práca, dopravné |
Faktúra PDF: | 201801050_5a853882e0ba2.pdf |
Číslo faktúry: | 800112 |