Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 21.06.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
Uhradená suma s DPH: | 555,41 |
Predmet: | Materiál, práca, cestovné |
Faktúra PDF: | 201804047_5aeac9c7b1121.pdf |
Číslo faktúry: | 1805000978 |