Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 09.05.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 32,26 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201804042_5ae2ba7d40e57.pdf |
Číslo faktúry: | 30100657 |