Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 16.08.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | LUKASTAV SK s.r.o., 95194 Hostie 328 |
Uhradená suma s DPH: | 4023,00 |
Predmet: | Stavebné práce |
Faktúra PDF: | 201804037_5ae0300773abf.pdf |
Číslo faktúry: | 201800042 |