Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 20.02.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | COOP Jednota Nitra, Štefánikova 54, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 239,37 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201801046_5a79a26128125.pdf |
Číslo faktúry: | 18502002 |