Späť na zoznam
Dátum úhrady:20.02.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:COOP Jednota Nitra, Štefánikova 54, 94901 Nitra
Uhradená suma s DPH:239,37
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:201801046_5a79a26128125.pdf
Číslo faktúry:18502002