Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 23.04.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
Uhradená suma s DPH: | 90,00 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201804030_5ae02bffefcf2.pdf |
Číslo faktúry: | 101180486 |