Späť na zoznam
Dátum úhrady:09.05.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:COOP Jednota Nitra, Štefánikova 54, 94901 Nitra
Uhradená suma s DPH:96,39
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:201804026_5ae02a89c5a08.pdf
Číslo faktúry:18502011