Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 09.05.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 554,84 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201804022_5ad9e2b7dd1a9.pdf |
Číslo faktúry: | 30100652 |