Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 02.08.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | ENSOFT s.r.o., Hviezdoslavova 25, 94066 Nové Zámky |
Uhradená suma s DPH: | 12000,00 |
Predmet: | Sojový šrot |
Faktúra PDF: | 201801044_5a79a13d9704e.pdf |
Číslo faktúry: | 122017 |