Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 08.01.2019 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Invirex s.r.o., Jégého 16, 82108 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 240,00 |
Predmet: | Magnetka |
Faktúra PDF: | 201804009_5ad9c611a11f4.pdf |
Číslo faktúry: | 20180084 |