Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 24.07.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Karol Červený - KAMA, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 301,33 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201804007_5ad9c5816fd34.pdf |
| Číslo faktúry: | 082018 |
