Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 24.07.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Karol Červený - KAMA, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 301,33 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201804007_5ad9c5816fd34.pdf |
Číslo faktúry: | 082018 |