Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 02.08.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
Uhradená suma s DPH: | 970,36 |
Predmet: | Materiál, práca, cestovné |
Faktúra PDF: | 201801034_5a79960b5250e.pdf |
Číslo faktúry: | 101180068 |