Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 02.05.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agroservis-Západ s.r.o., Hadovská 6, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 450,23 |
| Predmet: | Materiál, práca, cestovné |
| Faktúra PDF: | 201803034_5aba32485691f.pdf |
| Číslo faktúry: | 223180026 |
