Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 16.01.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik, |
Dodávateľ: | Karol Červený - KAMA, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 42,76 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201801004_5a718788c77d4.pdf |
Číslo faktúry: | 022018 |