Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 04.04.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | ENERGA Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 11365,51 |
Predmet: | Dodávka elektriny |
Faktúra PDF: | 201802089_5aaa2b018b885.pdf |
Číslo faktúry: | FA2018000755 |