Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 19.03.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 111,47 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201802088_5aaa2a8eeb11d.pdf |
Číslo faktúry: | 182004922 |