Späť na zoznam
Dátum úhrady:19.03.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:111,47
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:201802088_5aaa2a8eeb11d.pdf
Číslo faktúry:182004922