Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 06.08.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | OSIVO a.s., Kalinčiakova 2391, 96003 Zvolen |
Uhradená suma s DPH: | 7510,00 |
Predmet: | Osivo |
Faktúra PDF: | 201802070_5aa78c4e2158f.pdf |
Číslo faktúry: | 184140030 |