Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 18.04.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Karol Červený - KAMA, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 225,64 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201802057_5aa0e1779d7d3.pdf |
Číslo faktúry: | 072018 |