Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 19.01.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Profi Press SK, s.r.o. |
Uhradená suma s DPH: | 35,70 |
Predmet: | Tlač |
Faktúra PDF: | 201801015_5a71c282230d4.pdf |
Číslo faktúry: | 3810900130 |