Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 17.06.2019 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín \"Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | ELINŠT - Ján Šebík, Hlavná 219, 95193 Machulince |
Uhradená suma s DPH: | 584.90 |
Predmet: | Revízie el.zariadení |
Faktúra PDF: | 201812057_5c3de04d5be39.pdf |
Číslo faktúry: | 2018059 |