Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 19.03.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | COOP Jednota Nitra, Štefánikova 54, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 159,96 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201802045_5a9e4246972bd.pdf |
Číslo faktúry: | 18502005 |