Späť na zoznam
Dátum úhrady:19.03.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:COOP Jednota Nitra, Štefánikova 54, 94901 Nitra
Uhradená suma s DPH:159,96
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:201802045_5a9e4246972bd.pdf
Číslo faktúry:18502005