Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 18.12.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 72,36 |
Predmet: | Telekomunikačné služby |
Faktúra PDF: | 201811052_5c120e71c6c2c.pdf |
Číslo faktúry: | 8222011151 |