Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 06.12.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | ENERGA Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 5843,87 |
Predmet: | Dodávka elektriny |
Faktúra PDF: | 201810091_5bf2790fcd223.pdf |
Číslo faktúry: | 2018002557 |