Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 26.11.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Ing. Krump, s.r.o., 02945 Rabčice 191 |
Uhradená suma s DPH: | 180,00 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 201810076_5bf274b868be5.pdf |
Číslo faktúry: | 201821 |