Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 25.04.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Karol Červený - KAMA, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 385,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201811007_5beac52fb65df.pdf |
| Číslo faktúry: | 332018 |
