Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 08.11.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | COOP Jednota Nitra, Štefánikova 54, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 73,46 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201810048_5be2c873ab3d0.pdf |
Číslo faktúry: | 18502035 |