Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 17502007 |
Dátum úhrady: | 20.04.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | COOP Jednota Nitra, Štefánikova 54, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 234,22 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201703103_58f745ef691d6.pdf |