Späť na zoznam
Číslo faktúry:202011
Dátum úhrady:15.12.2017
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra
Uhradená suma s DPH:80,20
Predmet:Práca, dopravné
Faktúra PDF:201710090_5a05a9cde8a82.pdf