Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 202011 |
Dátum úhrady: | 15.12.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 80,20 |
Predmet: | Práca, dopravné |
Faktúra PDF: | 201710090_5a05a9cde8a82.pdf |