Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 17502029 |
Dátum úhrady: | 27.10.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | COOP Jednota Nitra, SD, Štefánikova 54,94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 87,59 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201710026_59e739eb42d17.pdf |