Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 292017 |
Dátum úhrady: | 06.11.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Karol Červený KAMA, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 190,87 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201710020_59e737b6635fe.pdf |