Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 17021 |
Dátum úhrady: | 18.04.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Štulajter Peter, MPČĽ 49,97701Brezno |
Uhradená suma s DPH: | 6426,00 |
Predmet: | Rozmetanie MH |
Faktúra PDF: | 201709108_59e5bc986ca9e.pdf |