Späť na zoznam
Číslo faktúry:200501
Dátum úhrady:09.06.2017
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra
Uhradená suma s DPH:80,01
Predmet:Práca, dopravné
Faktúra PDF:201703046_58ddfdf5cd8d9.pdf