Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 15/2017 |
Dátum úhrady: | 06.09.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | ALNUS-Ing.Karol Kováč, Hlavná 263,95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 488,00 |
Predmet: | Oprava |
Faktúra PDF: | 201707046_59799a4a55092.pdf |