Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 101170299 |
Dátum úhrady: | 09.06.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Ematech s.r.o.,Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
Uhradená suma s DPH: | 1534,25 |
Predmet: | Servisné práce |
Faktúra PDF: | 201703043_58da3c444e810.pdf |