Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 172013489 |
Dátum úhrady: | 26.06.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 103,44 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201706046_595387819f0b0.pdf |