Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 172013489 |
| Dátum úhrady: | 26.06.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 103,44 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201706046_595387819f0b0.pdf |
